Бухгалтерские услуги аутсорсинг

Отчетность и налоги в марте 2026 года: важные сроки для бизнеса

Март — один из важных месяцев для бухгалтеров и предпринимателей. В этот период необходимо не только контролировать текущие налоговые платежи, но и подготовить ряд отчетов по итогам 2025 года.

В 2026 году порядок и сроки представления отдельных форм отчетности изменились, поэтому бухгалтеру важно заранее проверить календарь платежей и не допустить пропуска установленного срока.

Разберем основные обязанности организаций и индивидуальных предпринимателей в марте 2026 года.

Какие отчеты нужно подготовить в марте

Одной из основных задач марта является представление годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Организации должны представить обязательный экземпляр отчетности за 2025 год в налоговый орган в установленный срок.

Для большинства организаций крайний срок представления годовой бухгалтерской отчетности — 31 марта 2026 года.

Отчетность представляется в электронной форме в установленном порядке.

Перед отправкой необходимо проверить показатели бухгалтерского учета, обороты по счетам, остатки, задолженность, основные средства и другие данные, которые отражаются в отчетности.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год

Годовая бухгалтерская отчетность позволяет налоговым органам и другим пользователям получить информацию о финансовом положении организации.

Перед ее представлением бухгалтеру рекомендуется проверить:

  • правильность отражения доходов и расходов;
  • остатки по расчетным счетам;
  • дебиторскую и кредиторскую задолженность;
  • расчеты с бюджетом;
  • основные средства;
  • материальные запасы;
  • расчеты с сотрудниками;
  • начисленные налоги;
  • финансовый результат.

Особое внимание необходимо уделить сверке расчетов с налоговой инспекцией.

Если в учете есть невыясненные суммы или задолженность, лучше разобраться с ними до формирования годовой отчетности.

Налоговые платежи в марте 2026 года

В течение марта организации и предприниматели продолжают выполнять текущие налоговые обязанности.

Сроки зависят от применяемой системы налогообложения, вида налога и особенностей деятельности.

Работодателям необходимо контролировать сроки представления уведомлений и перечисления НДФЛ и страховых взносов.

После изменения правил в 2026 году особенно важно правильно определить период, за который производится расчет, и сумму, которую необходимо указать в уведомлении.

НДФЛ и страховые взносы

Для работодателей одним из постоянных направлений работы в марте остается расчет заработной платы, НДФЛ и страховых взносов.

Бухгалтеру необходимо проверить:

  • начисленную заработную плату;
  • удержанный НДФЛ;
  • страховые взносы;
  • суммы ранее представленных уведомлений;
  • наличие задолженности перед бюджетом.

С 2026 года работодатели также получили возможность использовать механизм представления уведомлений по НДФЛ и страховым взносам на несколько будущих периодов.

Это позволяет заранее планировать работу бухгалтерии, однако при изменении фактических сумм необходимо своевременно корректировать сведения.

Что важно проверить предпринимателям на УСН

Для предпринимателей и организаций на УСН 2026 год стал особенно важным из-за изменений, связанных с НДС.

С 1 января 2026 года лимит доходов для освобождения от НДС существенно снижен.

Если доход за 2025 год превысил 20 млн рублей, у налогоплательщика на УСН возникает обязанность по НДС в соответствии с установленными правилами.

Поэтому в марте особенно важно проверить фактические доходы и убедиться, что налоговый режим применяется правильно.

Если бизнес превысил установленные лимиты, необходимо своевременно учитывать возникающие обязанности по НДС.

НДС для бизнеса на УСН

С 2026 года предприниматели и организации на УСН, ставшие плательщиками НДС, могут применять предусмотренные законодательством ставки.

В частности, доступны общие ставки, включая 22%, а для определенных налогоплательщиков на УСН предусмотрены специальные ставки 5% и 7%.

Выбор ставки необходимо делать с учетом особенностей бизнеса.

При общей ставке НДС налогоплательщик может использовать предусмотренные законодательством налоговые вычеты.

При применении специальных ставок 5% или 7% механизм налоговых вычетов отличается.

Поэтому перед выбором варианта необходимо оценить структуру закупок и продаж.

Почему март — подходящее время для проверки налогового учета

После завершения первых месяцев 2026 года уже можно увидеть, как фактически складывается налоговая нагрузка бизнеса.

В марте рекомендуется провести внутреннюю проверку:

  • выручки с начала года;
  • расходов;
  • налогов;
  • страховых взносов;
  • расчетов с бюджетом;
  • задолженности покупателей;
  • задолженности перед поставщиками;
  • правильности первичных документов.

Такая проверка позволит обнаружить ошибки до окончания квартала.

Что проверить перед окончанием первого квартала

До конца марта бухгалтеру стоит обратить внимание на следующие вопросы.

Первое — доходы.

Проверьте выручку организации или ИП с начала года и сравните ее с установленными лимитами.

Второе — НДС.

Если организация или предприниматель стал плательщиком НДС, необходимо убедиться, что учет налога ведется правильно.

Третье — расчеты с бюджетом.

Проверьте единый налоговый счет и убедитесь, что денежных средств достаточно для исполнения предстоящих обязательств.

Четвертое — заработная плата.

Проверьте начисление НДФЛ и страховых взносов.

Пятое — отчетность.

Убедитесь, что все обязательные отчеты и уведомления за соответствующие периоды представлены своевременно.

Как избежать ошибок в марте

Большинство проблем возникает не из-за сложности отчетности, а из-за пропущенных сроков или несоответствия данных в разных документах.

Чтобы снизить риск ошибок, рекомендуется вести единый календарь налоговых платежей и отчетности.

Также важно регулярно сверяться с налоговым органом и контролировать состояние единого налогового счета.

При наличии нескольких налоговых режимов или большого количества операций лучше заранее проверить правильность распределения доходов и расходов.

Если бухгалтерия не успевает подготовить отчетность

Март может быть особенно загруженным месяцем для бухгалтерии.

Одновременно необходимо закрывать предыдущий год, готовить годовую отчетность, контролировать текущие налоги и заниматься расчетом заработной платы.

Если у организации нет штатного бухгалтера или бухгалтерская нагрузка слишком велика, ведение учета можно передать на аутсорсинг.

Специалисты SPECTRUS помогут организовать бухгалтерское сопровождение бизнеса.

Профессиональное сопровождение позволяет предпринимателю сосредоточиться на работе компании, а не на постоянном контроле сроков отчетности.

Заказать бухгалтерское сопровождение

SPECTRUS оказывает услуги бухгалтерского сопровождения для организаций и индивидуальных предпринимателей.

Специалисты помогают вести бухгалтерский и налоговый учет, рассчитывать налоги, готовить отчетность и контролировать обязательства перед бюджетом.

Если вам необходимо профессиональное бухгалтерское сопровождение, заказать услугу можно на сайте SPECTRUS.

Также можно обратиться за консультацией по налоговым изменениям 2026 года.

Получить помощь специалистов SPECTRUS

Главное

Март 2026 года — важный период для бухгалтеров и предпринимателей.

В этом месяце необходимо не только контролировать текущие налоговые обязанности, но и завершить подготовку годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Особое внимание в 2026 году следует уделить НДС для бизнеса на УСН, лимитам доходов, НДФЛ, страховым взносам и состоянию единого налогового счета.

Своевременная проверка учета в марте позволит выявить ошибки до окончания первого квартала и спокойно подготовиться к дальнейшей отчетной кампании.

Официальный источник: ФНС России.

Для получения профессиональной помощи по бухгалтерскому и налоговому учету обратитесь в SPECTRUS.

Вам также могут понравиться эти